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2015年www.bet3365部门决算公开
作者:songdu  来源:   时间:2016-09-27 10:03:05  浏览 人次

2015年www.bet3365部门决算公开

 

一、部门基本情况

(一)部门机构主要职责

民政部门作为党和政府联系群众的桥梁和纽带,承担着“上为政府分忧,下为群众解困”的重要职责。我单位将坚持以科学发展观为统领,以“以民为本、为民解困、为民服务”为宗旨,围绕“保发展、保民生、保稳定”,着力健全城乡社会救助、基层民主政治、自然灾害应急救援、拥军优抚安置服务、社会福利和社会事务管理服务五大体系,全面提升社会管理和公共服务水平,推进全市民政事业全面健康发展。主要职责有:

1、贯彻民政工作法律、法规和方针、政策;拟定全市民政事业发展规划和民政工作政策,起草有关地方规范性文件并组织实施和监督检查。

2、承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

3、拟订优抚政策;组织指导拥军优属、拥政爱民工作;监督实施各类优抚标准,审核报批、褒扬烈士、评残工作;指导全市优抚医疗事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作。

4、负责移交地方安置的军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工(以下简称军休人员)、退役士兵、转业士官、军队复员干部、伤残军人的接受安置工作;落实军队离退休干部、军工(遗属)的有关政治、生活待遇。

5、落实减灾救灾工作政策;负责组织、协调全市减灾、救灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查并统一发布灾情,筹措、管理、分配救灾款物并监督使用。

6、牵头拟订社会救助规划、政策、标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;负责城市低收入家庭收入核定的管理工作;指导救助管理站建设,协调跨省辖市及县(市)、区间救助管理工作。

7、拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法;负责全市乡镇以上行政区域及街道办事处的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核工作;负责跨县(市)、区和重要自然地理实体命名、更名的审核;负责市界勘定和管理工作;指导县(市)、区的区域界线勘定和管理工作。

8、拟订城乡基层群众性自治组织和社区建设政策并指导实施;指导社区服务体系建设;提出加强和改进基层政权建设的建议;推动村务公开和基层民主政治建设。

9、拟订社会福利事业发展规划、政策并组织实施;拟订社会福利机构管理办法,组织拟订促进慈善事业发展的政策;组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作;指导孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

10、拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施;负责全市涉港、澳、台的婚姻登记工作;指导婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作,负责推进婚俗和殡葬改革。

11、拟订老龄事业发展规划和政策并组织实施;指导老年人权益保障工作,综合协调养老服务业发展,组织指导养老服务体系建设工作。

12、会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

13、承办市政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置

www.bet3365是新乡市人民政府主管社会行政事务的工作部门。其局机关内设办公室、民间组织管理办公室、优抚科、军队离退休干部安置科、复员退伍军人安置科、救灾科、社会救助科、基层政权和社区建设科、区划地名科、社会福利和慈善事业促进科、社会事务科、老龄工作办公室、规划财务科、人事教育科、机关党委、纪检委(监察室)、离退休干部工作科和双拥办公室18个科室。

二、2015年度决算报表


收入支出决算总表

公开01

部门(单位):                                                                                                          单位:万元

 收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

8014.48 

一、一般公共服务支出

16

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

17

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

18

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

19

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

20

 

六、其他收入

6

1193.12 

六、科学技术支出

21

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

22

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

23

8236.58

 

9

 

……

24

 

 

10

 

二十一、其他支出

25

311.07 

本年收入合计

11

9207.60

本年支出合计

26

 8547.65

         用事业基金弥补收支差额

12

 

                结余分配

27

 

         年初结转和结余

13

1384.34 

                年末结转和结余

28

 2044.29

 

14

 

 

29

 

合计

15

10591.94 

合计

30

 10591.94

注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

公开02

部门(单位):                                                                                                             单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

9207.60 

8014.48 

 

 

 

 

1193.12 

 

208

社会保障和就业支出

8364.60 

7171.48 

 

 

 

 

1193.12 

 

20802

民政管理事务

 1033.91 

1025.51 

 

 

 

 

8.4 

 

2080201

行政运行

848.93 

848.93 

 

 

 

 

 

 

2080204

拥军优属

119.15 

119.15 

 

 

 

 

 

 

2080208

基层政权和社区建设

12.00 

12.00 

 

 

 

 

 

 

2080299

其他民政管理事务支出

53.83

45.43

 

 

 

 

8.4

 

20806

企业改革补助

56.97

56.97

 

 

 

 

 

 

2080601

企业关闭破产补助

56.97

56.97

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

392.50

392.50

 

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

362.84

362.84

 

 

 

 

 

 

2080804

优抚事业单位支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

2080899

其他优抚支出

23.66

23.66

 

 

 

 

 

 

20809

退役安置

6760.72

5576.00

 

 

 

 

1184.72

 

2080901

退役士兵安置

223.00

223.00

 

 

 

 

 

 

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

6116.57

4931.85

 

 

 

 

1184.72

 

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

199.40

199.40

 

 

 

 

 

 

2080999

其他退役安置支出

221.75

221.75

 

 

 

 

 

 

20815

自然灾害生活救助

35.16

35.16

 

 

 

 

 

 

2081502

地方自然灾害生活补助

29.60

29.60

 

 

 

 

 

 

2081599

其他自然灾害生活救助指出

5.56

5.56

 

 

 

 

 

 

20825

其他生活救助

85.34

85.34

 

 

 

 

 

 

2082501

其他城市生活救助

85.34

85.34

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

843.00

843.00

 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

843.00

843.00

 

 

 

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

263.00

263.00

 

 

 

 

 

 

2296099

用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

580.00 

580.00 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

 

 

 


支出决算总表

公开03

部门(单位):                                                                                                               单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

8547.65 

920.37

7627.28

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

8236.57 

920.37 

7316.20 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

1129.16 

920.37 

208.79 

 

 

 

 

2080201

行政运行

920.37 

920.37 

 

 

 

 

 

2080202

一般行政管理事务

4.98

 

4.98

 

 

 

 

2080204

拥军优属

118.50 

 

118.50 

 

 

 

 

2080205

老龄事务

8.32

 

8.32

 

 

 

 

2080207

行政区划和地名管理

1.17

 

1.17

 

 

 

 

2080208

基层政权和社区建设

13.56 

 

13.56 

 

 

 

 

2080299

其他民政管理事务支出

62.26 

 

62.26 

 

 

 

 

20806

企业改革补助

81.29

 

81.29

 

 

 

 

2080601

企业关闭破产补助

81.29

 

81.29

 

 

 

 

20808

抚恤

399.38

 

399.38

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

362.84

 

362.84

 

 

 

 

2080804

优抚事业单位支出

4.77

 

4.77

 

 

 

 

2080899

其他优抚支出

31.77

 

31.77

 

 

 

 

20809

退役安置

6509.06

 

6509.06

 

 

 

 

2080901

退役士兵安置

231.47

 

231.47

 

 

 

 

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

5860.38

 

5860.38

 

 

 

 

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

258.63

 

258.63

 

 

 

 

2080904

退役士兵管理教育

4.52

 

4.52

 

 

 

 

2080999

其他退役安置支出

154.06

 

154.06

 

 

 

 

20815

自然灾害生活救助

32.34

 

32.34

 

 

 

 

2081502

地方自然灾害生活补助

30.07

 

30.07

 

 

 

 

2081599

其他自然灾害生活救助指出

2.27

 

2.27

 

 

 

 

20825

其他生活救助

85.34

 

85.34

 

 

 

 

2082501

其他城市生活救助

85.34

 

85.34

 

 

 

 

229

其他支出

311.07

 

311.07

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

311.07

 

311.07

 

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

34.82

 

34.82

 

 

 

 

2296099

用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

276.25

 

276.25

 

 

 

 

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项支出情况。

 

 

 

 


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门(单位)                                                                                               单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7171.48

一、一般公共服务支出

17

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

843.00

二、外交支出

18

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

19

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

20

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

21

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

22

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

23

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

24

7285.15

7285.15

 

 

9

 

……

25

 

 

 

 

10

 

二十一、其他支出

26

 311.07

 

 

311.07

本年收入合计

11

8014.48

本年支出合计

27

 7596.22

 7285.15

 311.07

年初财政拨款结转和结余

12

1342.48

年末结转和结余

28

 1760.74

1206.49

554.25

      一般公共预算财政拨款

13

1320.16

 

29

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

14

22.32

 

30

 

 

 

 

15

 

 

31

 

 

 

合计

16

9356.96

合计

32

 9356.96

 8491.64

865.32

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门(单位):                                                                                                            单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

7285.15

920.37

6364.78

 

208

社会保障和就业支出

7285.15

920.37

6364.78

 

20802

民政管理事务

1120.77

920.37

200.40

 

2080201

行政运行

920.37

920.37

 

 

2080202

一般行政管理事务

4.98

 

4.98

 

2080204

拥军优属

118.50

 

118.5

 

2080205

老龄事务

8.33

 

8.33

 

2080207

行政区划和地名管理

1.17

 

1.17

 

2080208

基层政权和社区建设

13.56

 

13.56

 

2080299

其他民政管理事务支出

53.86

 

53.86

 

20806

企业改革补助

81.29

 

81.29

 

2080601

企业关闭破产补助

81.29

 

81.29

 

20808

抚恤

399.38

 

399.38

 

2080801

死亡抚恤

362.84

 

362.84

 

2080804

优抚事业单位支出

4.77

 

4.77

 

2080899

其他优抚支出

31.77

 

31.77

 

20809

退役安置

5566.03

 

5566.03

 

2080901

退役士兵安置

231.47

 

231.47

 

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

4947.35

 

4947.35

 

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

258.63

 

258.63

 

2080904

退役士兵管理教育

4.52

 

4.52

 

2080999

其他退役安置支出

124.06

 

124.06

 

20815

自然灾害生活救助

32.34

 

32.34

 

2081502

地方自然灾害生活补助

30.07

 

30.07

 

2081599

其他自然灾害生活救助指出

2.27

 

2.27

 

20825

其他生活救助

85.34

 

85.34

 

2082501

其他城市生活救助

85.34

 

85.34

 

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门(单位)                                                                                                单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

920.37

859.81

60.56

 

208

社会保障和就业支出

920.37

859.81

60.56

 

20802

民政管理事务

920.37

859.81

60.56

 

2080201

行政运行

920.37

859.81

60.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门(单位)                                                                                                单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 46.02

 0.00

 32.16

 0.00

 32.16

 13.86

 34.16

 0.00

 29.23

 0.00

 29.23

 4.93

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门(单位)                                                                                             单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

  22.32

 843.00

 311.07

 

 311.07

554.25

 

229

其他支出

 22.32

 843.00

 311.07

 

 311.07

 544.25

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 22.32

 843.00

 311.07

 

 311.07

 544.25

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

 22.32

 263.00

  34.82

 

  34.82

 250.50

 

2296099

用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

 580.00

 276.25

 

 276.25

 303.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


三、部门预算执行情况和收入来源说明

1、我单位根据财政预算收入安排财政决算支出,严格遵循先有预算,后有支出的原则。

2、我单位收入来源为一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

四、2015年决算数据说明

(一)收入支出决算总结

1、我单位2014年结转结余1384.34万元(其中,项目支出结转结余1184.55万元)。

22015年度核定收入9207.6万元,其中:财政拨款收入8014.48万元(含政府性基金843万元);其他收入1193.12万元。

32015年度支出8547.65万元,其中:基本支出920.37万元;项目支出7627.28万元(其中:财政拨款6364.78万元)。

42015年年末结转和结余2044.29万元(其中:基本支出结转和结余128.35万元,项目支出结转结余1915.94万元)。

5、我单位一般公共预算财政拨款总收入7171.48万元。总支出7285.15万元,其中基本支出920.37万元(含人员经费859.81万元,公用经费60.56万元);项目支出6364.78万元。收入支出均为社会保障和就业支出

6、政府性基金预算总收入843万元。总支出311.07万元。均为福彩公益金收入。

(三)公共预算财政拨款“三公”经费决算表

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费是指本部门(单位)通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2015年我单位“三公”经费合计支出34.16万元。其中,公务用车运行费29.23万元,公务接待费4.93万元。2015年底单位保留一般公务用车7辆。国内公务共接待75批次,735人。

 

 
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