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新乡市社会福利中心2015年决算公开
作者:songdu  来源:   时间:2016-09-28 09:42:12  浏览 人次

新乡市社会福利中心部门决算公开说明

 

一、单位基本概况

新乡市社会福利中心是www.bet3365下属的全供事业单位,负责全市四区八县孤残儿童、社会弃婴的收养、医疗、康复、教育、安置工作;负责市区四区的“三无”人员的收养工作。

二、决算公开情况说明

(一)年度部门预算执行情况。

2015年度,我单位在年度预算执行过程中,严格按照年初预算项目执行,坚持专款专用。全年收入总额1172.38万元,支出总额862.89万元。

(二)收入来源说明。

单位的收入来源主要依靠财政拨款和上级拨款,用于人员工资经费、养员经费、临时工工资、水电费、取暖费以及福利彩票公益金项目。此外还接受社会爱心人士的一部分捐赠款,用于弥补单位经费的不足。

(三)支出情况说明。

单位的支出主要有以下几个方面:死亡抚恤经费支出,用于单位死亡人员的抚恤金支出;儿童福利支出,用于单位孤儿生活、医疗、康复教育等支出;社会福利事业支出,用于单位人员、公用、养员生活费用等支出;福利彩票公益金支出,严格按照财政和上级部门下达的福利彩票公益金有关文件规定的项目执行,保证专款专用。

(四)“三公”经费决算说明。

1.关于支出口径。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费是指本部门(单位)通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.关于车辆购置及运行维护费支出、因公出国(境)团组数及人数和公务接待等情况。

公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为5辆,公务用车支出经费4.55万元;国内公务接待全年8批次,40人,实际支出经费0.44万元。

 

 

附件1

收入支出决算总表

公开01

部门(单位):                                                                                                         单位:万元

 收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

1003 

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

109.2 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

60.17 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

……社会保障和就业支出

20

764.57 

 

8

 

    其他支出

21

 98.32

本年收入合计

9

1172.38 

本年支出合计

22

 862.89

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

965.59 

                年末结转和结余

24

 1275.08

 

12

 

 

25

 

合计

13

2137.97 

合计

26

 2137.97

注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02

部门(单位):                                                                                                            单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1172.37 

1003 

109.2 

 

 

 

60.17 

 

 2080801

死亡抚恤

10.74 

10.74 

 

 

 

 

 

 

2081001

儿童福利

80.77 

80.77 

 

 

 

 

 

 

 2081005

社会福利

775.86 

606.49 

109.2 

 

 

 

60.17 

 

 2296002

用于社会福利彩票公益金支出

260 

260 

 

 

 

 

 

 

 2296099

用于彩票金对应专项债务收入支出安排

45 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

 

 

 


支出决算总表

公开03

部门(单位):                                                                                                             单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

862.88 

438.36 

424.52 

 

 

 

 

 2080801

 死亡抚恤

10.74 

 

10.74 

 

 

 

 

 2081001

 儿童福利

98.75 

 

97.74 

 

 

 

 

 2081005

 社会福利事业单位

655.07 

438.36 

216.71 

 

 

 

 

 2296002

 用于社会福利的彩票公益金

98.32 

 

98.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项支出情况。

 

 

 

 


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门(单位)                                                                                              单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

698 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

305 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……其他支出

21

 

 

98.32 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

1003 

本年支出合计

23

 

694.19 

 98.32

年初财政拨款结转和结余

10

504.67 

年末结转和结余

24

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

263.34 

 基本支出结转

25

 

36.71 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

241.32 

 项目支出结转和结余

26

 

230.45 

 448

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

1507.67 

合计

28

 

961.35 

 546.32

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门(单位):                                                                                                            单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

694.19

438.36

255.83

 

2081005 

社会福利事业单位

584.7

438.36

146.34

 

2081001 

儿童福利

98.75

 

98.75

 

2080801 

死亡抚恤

10.74

 

10.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门(单位)                                                                                              单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

438.36

408.24

30.12

 

2081005 

社会福利事业单位

438.36

408.24

30.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门(单位)                                                                                           单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 5.16

 

 5.16

 

4.58

 0.58

 4.99

 

 4.55

 1.68

 2.87

 0.44

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门(单位)                                                                                             单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

241.32

305

143.32

 

143.32

448

 

2296002 

福利彩票公益金 

241.32

260

98.32

 

98.32

403

 

2296099 

彩票公益金对应的专项债务安排支出 

 

45

45

 

45

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 
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