新乡市地名办公室2015年决算公开说明
新乡市地名办公室负责配合市行政机关做好新乡市地名管理服务等工作。协助做好地名管理及地名标准化、规范化推行等工作;负责地名资料的收集、整理、归档、建档等工作;受行政主管部门委托,负责做好地名管理执法监督检查工作。新乡市地名办公室为全供事业单位,规格正科级,事业编制11名,在职人员9名,退休人员3名。
一、2015年全年收支情况。
2015年收入为240.62万元,其中:财政预算拨款收入219.95万元;2015年支出123.68万元,其中:财政资金支出107.66万元(基本支出69.97万元,项目支出37.69万元)。项目资金支出为第二次全国地名普查工作。
二、“三公经费”支出情况。
2015年“三公经费”支出预算控制下达数为1.16万元,其中:公务用车运行维护费0.6万元,公务接待费0.56万元。2015年实际支出0.56万元,其中:公务接待费支出0.56万元。未发生因公出国费用。
附件:1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算总表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附件1
收入支出决算总表
公开01表
部门(单位):新乡市地名办公室 单位:万元
收入
|
支出
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
一、财政拨款收入
|
1
|
219.95
|
一、一般公共服务支出
|
14
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
15
|
|
三、事业收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
16
|
|
四、经营收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
17
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
18
|
|
六、其他收入
|
6
|
20.67
|
六、科学技术支出
|
19
|
|
|
7
|
|
七、社会保障和就业支出
|
20
|
123.68
|
|
8
|
|
|
21
|
|
本年收入合计
|
9
|
240.62
|
本年支出合计
|
22
|
123.68
|
用事业基金弥补收支差额
|
10
|
|
结余分配
|
23
|
4.65
|
年初结转和结余
|
11
|
24.69
|
年末结转和结余
|
24
|
136.98
|
|
12
|
|
|
25
|
|
合计
|
13
|
265.31
|
合计
|
26
|
265.31
|
注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门(单位): 新乡市地名办公室 单位:万元
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
240.62
|
219.95
|
|
|
|
|
20.67
|
|
20802
|
民政管理事务
|
240.62
|
219.95
|
|
|
|
|
20.67
|
|
2080207
|
行政区划和地名管理
|
240.62
|
219.95
|
|
|
|
|
20.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门(单位):新乡市地名办公室 单位:万元
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
123.68
|
85.99
|
37.69
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
123.68
|
85.99
|
37.69
|
|
|
|
|
20802
|
民政管理事务
|
120.69
|
85.99
|
34.70
|
|
|
|
|
2080207
|
行政区划和地名管理
|
120.69
|
85.99
|
34.70
|
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
2.99
|
|
2.99
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
2.99
|
|
2.99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门(单位): 新乡市地名办公室 单位:万元
收入
|
支出
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
219.95
|
一、一般公共服务支出
|
15
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
16
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
17
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
18
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
19
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
20
|
|
|
|
|
7
|
|
七、社会保障和就业支出
|
21
|
107.66
|
107.66
|
|
|
8
|
|
|
22
|
|
|
|
本年收入合计
|
9
|
219.95
|
本年支出合计
|
23
|
107.66
|
107.66
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
10
|
24.69
|
年末结转和结余
|
24
|
136.98
|
136.98
|
|
一般公共预算财政拨款
|
11
|
24.69
|
|
25
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
12
|
|
|
26
|
|
|
|
|
13
|
|
|
27
|
|
|
|
合计
|
14
|
244.64
|
合计
|
28
|
244.64
|
244.64
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门(单位):新乡市地名办公室 单位:万元
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
107.66
|
69.97
|
37.69
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
107.66
|
69.97
|
37.69
|
|
20802
|
民政管理事务
|
104.67
|
69.97
|
34.70
|
|
2080207
|
行政区划和地名管理
|
104.67
|
69.97
|
34.70
|
|
20808
|
抚恤
|
2.99
|
|
2.99
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
2.99
|
|
2.99
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门(单位): 单位:万元
项 目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
69.97
|
65.18
|
4.79
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
69.97
|
65.18
|
4.79
|
|
20802
|
民政管理事务
|
69.97
|
65.18
|
4.79
|
|
2080207
|
行政区划和地名管理
|
69.97
|
65.18
|
4.79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门(单位): 单位:万元
2015年度预算数
|
2015年度决算数
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1.16
|
|
0.6
|
|
0.6
|
0.56
|
0.56
|
|
|
|
|
0.56
|
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门(单位): 单位:万元
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况
|